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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 ))購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元;發(fā)生遠(yuǎn)當(dāng) 費(fèi)用1500元,已取得承運(yùn)部門 開具的增值稅專用發(fā)票(6)因管理不善,致使庫存原材料丟失,實(shí)際成本50000元,其中包括應(yīng)分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用500 元。該批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)月份申報(bào)抵扣。 該企業(yè)上月無留抵稅額,各類貨物增值稅稅率均為13%。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。

2021-10-15 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 13:33

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:37

這個(gè)題目不完整,請完整發(fā)一下

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快賬用戶7695 追問 2021-10-15 13:37

生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 ))購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元;發(fā)生遠(yuǎn)當(dāng) 費(fèi)用1500元,已取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)臨近“五一”節(jié),購進(jìn)飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價(jià)款20000元、稅款260 元;該批飲料已運(yùn)抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。 (3)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500000元、稅款65000元。 (4)向A公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額280000元,另開普通發(fā)票 A公司收取運(yùn)費(fèi)2260元。上述款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù),月末尚未收回。 (5)將自制的一批新產(chǎn)品用于對外投資,生產(chǎn)成本為300000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn) 品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 (6)因管理不善,致使庫存原材料丟失,實(shí)際成本50000元,其中包括應(yīng)分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用500 元。該批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)月份申報(bào)抵扣。 該企業(yè)上月無留抵稅額,各類貨物增值稅稅率均為13%。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:44

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是20800%2B1500*9%=45575

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:44

業(yè)務(wù)2福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:45

業(yè)務(wù)3可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額是65000

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:45

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅的計(jì)算是280000*13%%2B2260/1.13*13%=36660

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:47

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅的計(jì)算是300000*(1%2B10%)*13%=42900

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:47

業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是49500*13%%2B500*9%=6480

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齊紅老師 解答 2021-10-15 13:48

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。 (36660%2B42900)-(45575%2B65000-6480)

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快賬用戶7695 追問 2021-10-15 13:59

是負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-15 14:00

是的,形成留抵稅額

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快賬用戶7695 追問 2021-10-15 14:02

業(yè)務(wù)1是20935吧

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快賬用戶7695 追問 2021-10-15 14:03

業(yè)務(wù)2的進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-15 14:10

是的,我計(jì)算錯(cuò)了這個(gè)

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-10-15
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-03-21
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=280000*13%加2260/(1加13%)*13%加300000*(1加10%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=20800加1500*9%加65000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(50000-500)*13%加500*9% 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減進(jìn)項(xiàng)稅額;
2022-04-04
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20800+1500*0.09=20935
2022-04-04
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=280000*13%加2260/(1加13%)*13%加300000*(1加10%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=20800加1500*9%加65000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(50000-500)*13%加500*9% 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減進(jìn)項(xiàng)稅額;
2022-04-04
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