你好 ;? ? 你們往來的話? ?怎么會(huì)補(bǔ)發(fā)票 ;? ? ? ?如果是收入才會(huì)涉及發(fā)票的;? ? ? ?實(shí)際發(fā)生了收入業(yè)務(wù)嗎??
我們老板有五家公司 但是吧 這些公司他都不是法人 有時(shí)候周轉(zhuǎn)就哪家有錢就互相轉(zhuǎn)這樣 備注有時(shí)候就寫往來 這個(gè)我要不要補(bǔ)合同和發(fā)票
就是這幾家都是我們老板的 有時(shí)候周轉(zhuǎn)就哪家有錢就互相轉(zhuǎn)這樣 備注有時(shí)候就寫往來 那我既然要補(bǔ)合同和發(fā)票其實(shí)還是算我們營業(yè)收入的 對(duì)吧但是我上個(gè)月的還沒補(bǔ) 我做帳是做的預(yù)收賬款
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來,可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對(duì)公,就是對(duì)方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對(duì)公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對(duì)公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機(jī)動(dòng)車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_專票給他們了
納稅總額問題,像24年1月申報(bào)23年第四季度申報(bào)產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務(wù)人員開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)代開時(shí)繳納的增值稅和附加稅可以走公司報(bào)銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表可以更正的嘛
請(qǐng)問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務(wù)怎么處理?電影院還不給開發(fā)票。
個(gè)體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請(qǐng)問勞務(wù)公司是否可以代收
老師我填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目的明細(xì)表,老師三資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導(dǎo)期公司第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?