你好,你這個預繳稅款是不是 異地預繳?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應交稅費-未交增值稅,2000,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000。預交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
本地申報應納稅額部分用預繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預繳稅金在未交增值稅借方有余額,現在繳納又是計借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉出來嗎?
老師,11月的進項大于銷項,我做了借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅,把增值稅科目結平了,留抵的稅額還需不需要做分錄呢
老師 我們是房地產開發公司 有老項目也有出租 還有預售 預售是3%預繳 進項做的都是代抵扣進項稅額 我看余額表進項稅額余額貸方是負數 代抵扣進項稅額余額也是貸方負數 我們這個月有一張退個稅手續費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 昨天領導說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結轉銷項稅 借 應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 領導看了說不對 老師您說我應該也樣做分錄呢
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
個稅0申報還需要填專項附加扣除嗎
老師,請問公司賣衣服的,贈送給別人的衣服,是不是按照成本價視同銷售的
所得稅匯算,職工薪酬表里的數字填成和期間費用表職工薪酬一樣了,漏了制造費用和生產成本里的,有什么風險
老師,工會經費是什么意思?我有點理解不透,可以講的通俗一點不啊?
我有A、B兩家公司,去年用A的名義向房東租賃廠房一整層,給A、B兩家公司使用,租賃合同是用A公司與房東簽署,所以房租一直由A支付,房東給A開具房租水電發票。 現在B公司補交之前的房租給A公司,請問A公司可以開具發票給B公司嗎?
老師,公司購入電動搬運車3300元,計入什么會計科目?直接制造費用-搬運車?還是固定資產,次月折舊
工會經費的滯納金是多少比例啊?
是的,是異地的
那你做分錄不是做借未交增值稅,貸預繳增值稅么, 你 別的正常做就可以
之前的銷項和進項都沒有結轉過,只結轉了預繳稅款怎么辦
補上,按這個截圖補上,按這個補上截圖,和增值稅申報表對上,轉出未交增值稅借方,等于主表留底稅額,應補退稅額等于未交增值稅, 你這個估計會不等,差額你不想查話,可以調未分配利潤下面,