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老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉出來嗎?

2021-10-14 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 14:46

你好,你這個預繳稅款是不是 異地預繳?

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快賬用戶5849 追問 2021-10-14 14:47

是的,是異地的

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齊紅老師 解答 2021-10-14 14:49

那你做分錄不是做借未交增值稅,貸預繳增值稅么, 你 別的正常做就可以

那你做分錄不是做借未交增值稅,貸預繳增值稅么, 你 別的正常做就可以
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快賬用戶5849 追問 2021-10-14 17:13

之前的銷項和進項都沒有結轉過,只結轉了預繳稅款怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-10-14 17:15

補上,按這個截圖補上,按這個補上截圖,和增值稅申報表對上,轉出未交增值稅借方,等于主表留底稅額,應補退稅額等于未交增值稅, 你這個估計會不等,差額你不想查話,可以調未分配利潤下面,

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你好,你這個預繳稅款是不是 異地預繳?
2021-10-14
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2023-02-16
同學,你好,這個本身就是你多交的,這個做個記錄就可以了
2021-09-15
您好,為什么進項稅貸方負數?應當是借方正數,您的進項稅是否能區分簡易計稅?
2023-04-08
?你好? ? ?意思你本月應交3400? ?你預繳了3800? 你想用3800 來抵減 。 剩下的400 元 以后抵減 這個意思嗎??
2021-01-15
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