同學(xué),你好,就這兩個攤銷方法的。衛(wèi)生紙你可以直接費用或成本化,不用進低值,這個用了就沒有了,低值一般是用了還在的
酒店易耗品攤銷一般采用哪種方法呢 如果一次性攤銷的話,直接入當(dāng)期費用,剛開始的這幾個月購買的物資鍋碗瓢盆太多,費用太高吧,如果用五五攤銷,那使用的衛(wèi)生紙抽紙這些也五五攤銷?
我們單位是酒店,在前兩年籌備期間購買的盤碗等物品,單價較低,但累計金額有五六十萬,我做了攤銷,在營業(yè)期間零星采購的碗筷等物品我記到了銷售費用-物料消耗科目,現(xiàn)在我單位又采購了一批餐具,金額沒有達到固定資產(chǎn),但總金額有10萬元,如果一次性做到物料消耗的話當(dāng)期費用太高,可以做攤銷嗎?如果不可以的話應(yīng)該怎么做呢?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業(yè)務(wù)成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
衛(wèi)生紙類似的東西都是一買五六十袋,放到庫房里,每次領(lǐng)用七八袋,領(lǐng)用的時候才入費用,如果使用五五攤銷的話,那類似衛(wèi)生紙這些東西一次性記費用,領(lǐng)用還得專門再記一筆賬把
做個臺賬就行了,直接費用化吧。
像易耗品攤銷只有五五攤銷和一次性攤銷兩種方法,再沒有其他方法了吧,而且賬務(wù)處理只能使用一種方法,是吧
同學(xué),你好,理解對的。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣的