你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預(yù)付賬款?
老師 工業(yè)會計銷售貨物 對方已經(jīng)付款但是還沒有給對方開票(往來公司) 是不是借銀行貸預(yù)收 先不進稅費
? ? ? 在直接收款方式銷售貨物下,如果企業(yè)錢已經(jīng)收到,但貨物還沒有發(fā)出,或者發(fā)出了但還在運輸途中,客戶還沒有收到,在會計上不滿足收入確認(rèn)條件,但增值稅此時應(yīng)該確認(rèn)納稅義務(wù)。 ? ? 借:銀行存款 ? ? ? ? ? 貸:合同負(fù)債 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)或簡易計稅 在工作中銷售貨物是做借:銀行存款 貸預(yù)收賬款;工作中處理的是不是不對,工作中沒開發(fā)票并不計提銷項稅
請問,公司預(yù)先付了油費,對方公司已開票,但是項目上還沒有用到這么多油,已結(jié)拿到專票,分錄借 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸 銀行存款嗎
#提問#老師,建筑企業(yè)先收到對方單位的預(yù)付款。后期開票 ,暫時還沒開票給對方公司的,這個預(yù)付款分錄怎么寫 是借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
開了發(fā)票后怎么做呀
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。