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印花稅是按照收入價稅合計金額申報還是不含稅金額申報

2021-10-12 17:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 17:39

您好 請問您發票是按在價稅合計簽訂么 合同上不含稅金額根稅額有沒有單獨列示

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快賬用戶3811 追問 2021-10-12 17:41

就是學生的培訓費也沒有簽訂合同,但是收款是按照價稅合計金額收到的,比如是5萬,但是做賬時候主營業務收入只做了48000,那么申報印花稅按照哪個金額申報

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:42

那您按照48000金額申報

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快賬用戶3811 追問 2021-10-12 17:43

不能按照5萬嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:45

您按照5萬的話 不是多交了么 我這邊是按照不含稅金額繳納的 請問是什么培訓? 一般培訓項目不需要繳納印花稅的

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快賬用戶3811 追問 2021-10-12 17:46

就是文化類培訓收入

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:46

那不需要繳納印花稅的

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快賬用戶3811 追問 2021-10-12 17:47

但是我之前月份有收入都申報了這個有關系嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:48

已經申報過的 就算了

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您好 請問您發票是按在價稅合計簽訂么 合同上不含稅金額根稅額有沒有單獨列示
2021-10-12
您好,是按照不含稅金額計算印花稅的
2021-03-17
根據《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規定,購銷合同的計稅依據為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
2021-03-02
如果合同是含稅的,就按照含稅金額申報
2021-08-11
同學你好 有合同嗎 合同上如果有不含稅金額就按不含稅金額 如果沒有合同就按發票的價稅合計
2024-06-06
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