你好,是按不含稅金額申報
老師,印花稅的購銷合同按照含稅還是不含稅金額申報
印花稅購銷合同是按照不含稅金額還是含稅金額?一般納稅人,
一般納稅人,印花說是按購銷合同(買賣合同)的含稅金額的萬分之三申報嗎
印花稅按期申報買賣合同計稅金額怎么填?含稅銷售額還是不含稅?
請問一般納稅人買賣合同印花稅申報,購入和銷售金額是按照含稅還是不含稅金額申報?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,現在買賣合同、營業賬簿印花稅小微企業是有減免嗎
那個是減半征收,不是不交
我剛把數據填印花稅稅源明細表里,稅率是萬分之三,沒有減半呀,我們是按次申報印花稅
營業賬簿印花稅按新增實收本和資本公積的金額*0.025%
老師,7月跟個體戶簽訂了運輸合同,我公司一般納稅人,那么運輸合同印花稅是按照價稅合計的金額吧?個體戶開的普票
那個是按不含稅金額交
我公司是購買方,對方是銷售方,對方給我公司開的普票不能抵扣,不是按照含稅金額交印花稅嗎?
印花稅跟是否抵扣無關,
印花稅按次申報需要在合同簽訂15日內,超時會加收滯納金,是否可講稅款所屬期更改,這樣操作有風險嗎
沒事的,申報了就完事了
謝謝老師耐心回答
不客氣,祝你工作順利!