您好,但是盡量明細比較好一點
老師,我們是建筑業,我們承包了一個工程,甲方供應材料,我們提供勞務和輔助材料,能給對方開3個點的票嗎?還是說只能開9個點的票?
老師你好!我公司承包的幕墻工程,直接與發包方簽定的合同,2月份開出稅率9%的建筑服務*工程款發票30萬,成本有材料發票17萬。我這合同能請其他公司加工嗎,對方提供9%的建筑服務*工程款專票給我們?謝謝!
老師我們是建筑總承包企業,大包給外面的包工頭了,一般計稅,對方給我們提供人工,材料,機械成本發票,但是協議上簽的稅率統一是9%的專票,這樣對嗎老師
老師,我公司是建筑總承包,一般計稅方式,大概有6種主材我們自己采購,其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機械,還有輔材和勞務,都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發票給我可以嗎?就不用再提供單獨的人工材料機械發票了,可行嗎?
老師,我公司是建筑總承包,一般計稅方式,大概有6種主材我們自己采購,其余的全部承包給掛靠方,也就是一部分主材和機械,還有輔材和勞務,都是包給掛靠方,那掛靠方給我開9%的工程款發票給我可以嗎?就不用再提供單獨的人工材料機械發票了,可行嗎?
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業務,回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發票
社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳?
老師,有個員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細賬務處理,賬套里沒有以前年度損益調整科目
2024年有一項營業外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業所得稅匯算清繳【一般企業成本支出明細表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發票預付款怎么做賬
公司報廢的包裝物需要做進項稅額轉出嗎?
老師是這樣的您看看,是不是材料也要約定稅率嗎?這樣不好確定啊,因為他不一定都是從一般納稅人那里采購啊
您好,那么統一在一起也是可以的
老師,統一按照9%的專票是可以嗎?不應管后期提供成本的稅率了是嗎?
您好,是可以的,只是盡量分的比較細
老師,怎么細分呢?稅率都是不確定的,您能給我寫一條我看看嗎?謝謝老師
您好,材料費的稅率應該是13個點
我明白老師,就是在這個協議中怎么約定稅率呢?合同價要價稅分離,怎么分呢?
您好,價稅分離的意思就是合計總金額900萬,稅率9個點,那么不含稅價就是900萬除以1.09
我明白,但是這個合同價是包含材料、人工、機械的,稅率都不一樣,那價稅分離統一按9%分離就行是嗎?
您好,是的。其實最好的是不同項目稅率,而非打包來計算