你現(xiàn)在只需要填寫和25欄的金額一樣就行,不用管之前的了。
7月份增值稅申報表中的第二欄里沒有填寫,導(dǎo)致以后月份的本年累計數(shù)不對,8月份申報中能把7月份的本月數(shù)加在一起填在第二欄的本月數(shù)里嗎
增值稅申報表30欄,一直沒有填寫過,好幾年,但是稅都有交的,現(xiàn)在要填寫的話,可以在30欄填寫,25欄的數(shù)據(jù)呢,就是好幾年累計的數(shù)據(jù)
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個位置?
老師老師好,請問以前25欄不都是要手動填寫到30欄的嗎?現(xiàn)在怎么我還沒填里面就有數(shù)字了呢
老師好,請教增值稅申報表填寫的問題,25欄本年數(shù),比如說我一月份的話,那我就填去年12月份的32欄本年數(shù),那我二月份的25欄本年數(shù),我要填什么呢?填一月份的32欄本年數(shù)嗎?還有30欄本年數(shù)填什么?
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
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以后月份申報的收也是按25欄填寫 就可以嗎
你好,對的是的30藍等于25欄。
之前月份沒有填寫的不用去更改報表對嗎
你好,可以去修改的,但是修改了之后,你賬上的還是不變,現(xiàn)在的申報表還是原先的這個狀態(tài)。
修改只能去稅局大廳修改吧,申報表要變成正常的狀態(tài)就直接這次申報按25欄的填寫,以后就都正常了是嗎
老師這個沒有填寫問題大嗎,但是我們都有按時申報的
好,這個正常的,沒有影響,不影響交稅。
你好,這個不影響你以后,你這個月填寫了30藍之后,你以后的數(shù)據(jù)都不影響。
謝謝 老師
不用客氣,工作愉快。