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老師,我們是建筑分包單位,九月份開給總包發票了,但是總包沒有開給業主單位發票,這種情況我們必須要在十月征稅期內去預交稅費嗎?還是可以等以后總包黑業主開票了再去預交

2021-10-11 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 08:16

同學你好!總包是否開票? ?與你們交稅? 沒有關系的? 你們需要及時交的

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快賬用戶8763 追問 2021-10-11 09:15

我們現在交完了之后,總包到時候開票了需要帶著我們現在開的發票去嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:16

這個總包差額計算增值稅的? 開票本身是全額開的呀

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快賬用戶8763 追問 2021-10-11 09:17

我的意思是我們現在交了,他們如果后續開票了,也可以扣除我們的開票金額是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:18

他們比如按100萬元開票(總額)? ?你們開30萬元 然后? ?計算增值稅? ?按70萬元計算的

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快賬用戶8763 追問 2021-10-11 09:20

嗯這個我知道他們差額計稅,我想問的是我們沒必要等他們開票了再去預交

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:20

你們是不受影響啊? ?你們什么時候開票? ?什么時候交的

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相關問題討論
同學你好!總包是否開票? ?與你們交稅? 沒有關系的? 你們需要及時交的
2021-10-11
你好,同學。 1.您作為分包款,要預交的,根據您的合同金額預交 2.不存在重復預交的問題,在22年的政策是小規模是免預交的。 3.比如整體項目100萬,分包50萬,總包是按50萬預交,分包按50萬預交的
2023-01-07
同學你好 1.對的 2.應該按比例扣除才對,不能這樣 3.收入-分包款后余額和起征點
2023-02-08
可以的,可以這么做的。
2023-03-31
需要結算單的,結算單給你,就可以開票。
2021-06-09
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