同學你好,200萬的增值稅確實是如你所說那樣計算的,另外小規(guī)模納稅人城建稅和教育費附加可以按50%減半征收
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人。現(xiàn)在每個月銷售收入快100萬了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷售快200完了。全部都是無發(fā)票的銷售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來的主營業(yè)務收入。以主營業(yè)務收入的1%申報增值稅?200萬的無票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷售收入,一直沒有開具發(fā)票,但是每個月都做了收入的,,借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,8月份開具了銷售發(fā)票,(6個月的銷售收入發(fā)票),我想咨詢的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
老師,您好!請問總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個公司增值稅分開申報的,企業(yè)所得稅合并核算申報,但是做賬是一個賬套因為總公司主營業(yè)務收入中有兩個隨征項目是和主營業(yè)務一起開票進營業(yè)外收入的。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數)的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這筆免征稅款已進入賬套內的營業(yè)外收入核算是否要與兩筆營業(yè)外收入一起進行增值稅申報?
(小規(guī)模納稅人)銷售產品取得收入 ,(不含稅)收入計主營業(yè)務收入,稅費計應交增值稅,等到季度末增值稅申報,如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應交增值稅轉回,這筆錢是不是計入其他業(yè)務收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
一家餐飲公司,為按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開具了 2 萬元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實際月銷售額為 15 萬元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個人,無法收回已開具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現(xiàn)我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發(fā)票已經5年了沒有開,企業(yè)已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
無發(fā)票也能享受減半政策?
這個跟開不開發(fā)票無關的,都可以享受稅收優(yōu)惠政策,稅務局看的是你申報了多少收入,而不是看你開票收入是多少。