能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。是說如果放棄開普票就得一直開專票嗎?
甲咨詢公司為小規(guī)模納稅人按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),取得含稅咨詢收入共計(jì)303,000元,甲咨詢公司減按1%征收率征收增值稅。答案:(1)銷售額=303000÷(1+3%)=300000(2)應(yīng)納增值稅=300000×3%=9000為什么要按3%的征收率,為什么不按1%的征收率
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2021年2月取得含稅銷售收入20.6萬元,開具了增值稅專用發(fā)票;銷售自己使用過的貨車,取得不含稅收入8萬元。已知:征收率為3%,銷售自己使用過的用品征收率減按2%執(zhí)行。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2月份應(yīng)納增值稅
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
某公司是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元,征收率3%,開具增值稅普通發(fā)票,提供服務(wù)不含稅收入5萬,開具普通發(fā)票。銷售動(dòng)產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬元,征收率5%,開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報(bào)增值稅?
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區(qū)分開?
老師 食堂買菜這種零星支出 沒有發(fā)票能入賬嗎?所得稅可以稅前扣除嗎
老師請(qǐng)問一下,我們合同上約定雙方確認(rèn)收入的時(shí)間為開具發(fā)票的時(shí)間,平時(shí)我們的銷單要做不做銷售收入,如果不做,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
我是做酒店行業(yè)的,請(qǐng)問盤庫(kù)存時(shí),盤點(diǎn)的酒水飲料,這些庫(kù)存做營(yíng)業(yè)成本嗎?
做公司內(nèi)帳,需要做固定資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷嗎?
由郭老師回答我的問題
減資登報(bào)公告后不想減資了,如何撤銷?
房開企業(yè)樣版間設(shè)計(jì)費(fèi)及裝修費(fèi)入什么會(huì)計(jì)科目?
采購(gòu)部的費(fèi)用走銷售還是管理
老師你好,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目可以設(shè)置 資產(chǎn)處置損失嗎
老師,我是在問你,你給發(fā)個(gè)疑問句,干嗎?
能享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策 那個(gè)否沒去掉。