同學(xué)你好 1、開專票的收入,20.6/1.01*0.01=0.2 2、銷售舊貨車的增值稅=8*0.02=0.16 合計(jì)應(yīng)納增值稅=0.2%2B0.16=0.36
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬(wàn)元;銷售自己使用過(guò)的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬(wàn)元;銷售自己使用過(guò)的貨車輛,取得含稅收入10.3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。2019年7月,甲企業(yè)銷售自己使用過(guò)3年的小貨車,取得含稅銷售額41200元;銷售自己使用過(guò)的包裝物取得含稅銷售額82400元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為多少?
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,2020年1月銷售邊角廢料開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬(wàn)元,銷售自己使用過(guò)的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬(wàn)元;銷售自己使用過(guò)的貨車一輛,取得含稅收入10.1萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)老師12*3%+10.1/(1+3%)*2%對(duì)嗎
第三題的D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的
電商運(yùn)費(fèi)怎么算出我司的價(jià)格
老師你好!我的問(wèn)題描述如下: 甲欠乙50萬(wàn),現(xiàn)在通過(guò)協(xié)商進(jìn)行打折處理,實(shí)付35萬(wàn),未開票,打折部分10萬(wàn),扣相應(yīng)稅金5萬(wàn),賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個(gè)10萬(wàn)份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬(wàn)份,卻是直接乘的10,感覺(jué)單位不統(tǒng)一啊
老師資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益嗎
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤(rùn)總額里為什么還要加
收到實(shí)收資本繳納印花稅分錄
個(gè)體戶繳納了經(jīng)營(yíng)所得怎么做會(huì)計(jì)分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于機(jī)械,有的時(shí)候機(jī)械租賃費(fèi)里含人工勞務(wù),有的含油料,有的又含勞務(wù)又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機(jī)械費(fèi)里?還是人工里?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局,有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份,也有辦稅員身份,現(xiàn)在想取消財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份,在電子稅務(wù)局可以自行操作的嗎?謝謝