你好,目前已經10月份了,沖紅不了上個季度了
老師,個體增值稅核定征收季度不滿45萬能享受面試嗎?比如季度核定40萬,可以既享受核定的有享受不滿45萬增值稅免稅政策嗎
老師好,我們是一般納稅人,可以開普票開建筑服務嗎?普票享受45萬免稅政策嗎?要交幾個點增值稅嗎?
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發票享受45萬的免稅政策嗎
您好,請問我是小規模,但我都要去代開專票,那我還能享受一個季度45萬的增值稅減免政策嗎
老師 我想問下,現在客戶要求開3%的普通發票,1-請問這樣可以享受免稅的政策嗎?2-那能享受季度不超過45萬的政策把?
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學校是營利性技工學校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統提示要轉一般納稅人,可以調整報表嗎?因為是體育行業,收場地服務費,培訓費,比如有些儲值的,未消費的也確認了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發票做,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交增值稅銷項稅額,那取得的發票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發票,就借主營業務成本500/1.05借,應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)?為何中級和稅務師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
不是說隔月作廢發票要沖紅嗎
為什么呢?
你是哪月沖紅,你申報哪月數據
申報7-9月,沖江9月的
那可以,直接實際開票額申報就行。你是9月沖紅的吧
現在沖紅,享受增值稅小于45萬,可以嗎?
不可以,現在已經10月份了
那啥時可以紅沖
9月開的票,當月是作廢,隔月是紅沖,對不,那現在10月紅沖不了,是因為現在是申報期嗎。我搞不明白,為啥不行
謝謝老師
你明天看到了幫我分析一下
那把開錯了的發票怎么弄?
你10月份可以沖紅,只是你申報是要算到下個申報期,在這個申報期不能減去沖紅,下個申報期減掉
老師早上好!那上季假設開460000萬,增值稅就4600,還不算附加稅。如果是小于45萬,就沒有增值稅。那繳的這些稅咋辦!
你有增值稅就有附加稅,你這個季度只能申報增值的
申報后再紅沖,也就是三季小于45萬了,四季也退不回來三季的稅費了嗎
10月把9月開錯的票紅沖了,四季假設還是開46萬的票,繳多少稅
如果你下個季度沖紅,抵減是你下季度稅額,不會退上個季度的
你46萬減去你沖紅的,不到45萬不用繳納稅金
也就是假設沖紅5萬票,假設四季開了60萬,申報時按55萬繳稅!假設四季開48萬票,申報按43萬申報。
是的,您的理解完全正確