您好, 只要是保存了 就還有的
請問之前幾年的申報數據是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數據填寫?,財務報表6月底數據就按這幾天整理出來數據加上今年發生收入支出填寫。年初數就還是按照系統之前申報的,不知道之前數據,不知道怎么去修改。
增值稅申報表都填完保存了,但是沒有點申報,如果退出去報稅系統后,一會再進入之前填的數據還有嗎
我更正進去的時候是直接點的申報錯誤申報然后我表二的數據改完,保存申報后主表的數據沒有任何改變,打印出來的表還是跟沒改之前一樣
新版的電子稅務局系統填報匯算清繳的時候只能一口氣全部填完嗎,明明點了暫存但是重新打開表格之前的數據都沒有了
2月份申報的增值稅申報表附表一里面的數據填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數據,數據都填在了一般項目里面了,繳納的稅金沒有問題,現在是需要更正申報表還是作廢申報表重新做呢
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
印花稅在哪里申報呢
在其他稅費申報里面看看
個人所得稅在哪里申報呢
個人所得稅在自然人電子稅務局扣繳客戶端申報。
在哪里下載客戶端呢
再你們的稅務局就可以下載的
在國稅局官網下載碼
對的,就是在這個里面下載
里面為什么沒有看到自然人扣繳客戶端呢
能具體說一下在哪里嗎
各個地區的稅務局都是可以下載的,您可以搜索一下你們所在省份的稅務局。