你好,可以的,你有沒有抵扣的金稅盤或者是服務費都可以抵扣,你有異地預繳的稅款也可以抵扣。
老師,一般納稅人這里,首次購買稅控盤和技術維護費,這邊是填寫增值稅減免申報表還是稅額抵減表呢
老師,增值稅及附加費申報表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費這項是不是每年繳納稅盤服務費都可以填里面
老師,一般納稅人增值稅申報表中表4(稅額抵減情況表),機械租賃公司有抵減項目不,比如增值稅稅控系統維護費
增值稅稅控系統技術維護費發票可以全額抵扣,但是在勾選認證的時候已經勾選抵扣了,那我該如何填寫申報表附表四(稅額抵減情況表)
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報明細表中,稅控技術服務費的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統專用設備及技術維護費數據有什么關系嗎?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費,是怎么抵減了
你好,填寫附表四和減免明細表的本期發生額和實際抵扣金額。
然后在主表應納稅減征額填寫。
本期發生額是不含稅金額嗎。是個根據繳費后收到的發票來填嗎
你好,這個是全額抵扣,價稅合計。
金稅盤技術服務費收到發票金額280,是去年12月收到的發票,當時是小規模,就不可以今年抵扣了嘛
你好,可以全額抵扣,一般納稅人和小規模都是抵扣,這個金額280
就是每年交的技術服務費,取得發票后,都是可以全額抵扣的嘛,如果取得的是專票,那增值稅稅額就不認證不抵扣了嗎
你好,對的是的,是這么做的,可以的。
好的,老師,因為這個月季報,成本票不夠,可以暫估一些成本來做賬不
你好 可以的 可以的
暫估成本分錄 借 主要業務成本 貸其他應付款-張三 后面收到發票,借 其他應付款--張三 貸 銀行存款嗎
你好,發票到了之后紅沖暫估,然后再做發票的。
暫估的金額,要和之后開發票的金額一樣嗎,如果是暫估是張三開發票,如果之后是李四開發票可以嗎
出委托書才行 一樣也得把發票放到當月
就是張三出委托書,委托李四為公司開票嗎,開票金額必須與之前暫估金額一樣嗎
你好 李四委托張三收款,不能委托開發票,委托開發票,明顯的是虛開發票。 告訴稅務局,我們有虛開發票,你過來查。
做賬就是附一個張三轉款回單,加李四委托收款書,和李四代開的發票嘛
你好對的是的是這么做的。