把不需要交的增值稅結轉到營業外收入,借應交稅費、應交增值稅貸營業外收入。 填寫增值稅申報表第十欄里面。
小規模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發票已超過季度30萬,那我應該怎么申報?優惠政策還有沒有享受?增值稅申報表主超和附表我應該怎么填?
老師,小規模納稅人,季度開票不超過45萬(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯了,并且沒及時發現,季度報稅的時候又超了45萬,那我們應該按照哪個金額計算增值稅,應該怎么去計算這個增值稅呢
老師,小規模納稅人,一季度開票沒有超過45萬,那么我賬務上該怎么體現?報表的時候我該怎么申報還是它自動會出現不用納稅?
老師,我們是勞務派遣公司,是小規模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
我們是小規模納稅人,這個季度開了專票和普票超過了45萬,申報的時候怎么填表啊。
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
好的,謝謝老師。
老師,那沒有超過45萬,那是先把城建附加計提出來都轉入營業外收入還是說不需要做計提城建附加稅的計提直接是在確認收入有增值稅的情況下直接將增值稅轉入就行啊?
不做 沒有繳納的不需要租
好的,好的
老師,那做這筆分錄在季度最后一個月做是不是就行?因為收入發生在八月份我在九月底做這筆分錄就行吧?
你好對的是的季度末的那個閱讀。