您好,這種情況。建議你和稅務(wù)局確認(rèn)一下。 實物中各地處理不一樣,我們這里是按開票金額交稅
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票不超過45萬(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯了,并且沒及時發(fā)現(xiàn),季度報稅的時候又超了45萬,那我們應(yīng)該按照哪個金額計算增值稅,應(yīng)該怎么去計算這個增值稅呢
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認(rèn)申報了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個年度是享受全免的?開具服務(wù)費發(fā)票是普票累計金額,是否不用按3個點的稅征收增值稅了
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
一般納稅人取得進(jìn)項發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項業(yè)務(wù)拆分。主營業(yè)務(wù)是體育場館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個企業(yè),是賣奶茶粉的,庫存不是很準(zhǔn),開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進(jìn)行會計及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
按照季度開票的實際金額*稅率全額納稅嗎
我們是這樣要求的,建議你和你稅務(wù)局確認(rèn)一下