你好! 借銀行存款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500
信達公司4月20日銷售給甲公司產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅額為6500元,款項收到。5月15日,該批產(chǎn)品因質(zhì)量問題被甲公司退回。信達公司的會計處理如下
、甲股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年5月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟活動:(1)5月2日,向乙公司銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款200000元,增值稅稅額26000元,款項未收。該批商品成本為120000元。(2)5月8日,向丙公司銷售一批B產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,增值稅稅額65000元,給丙公司的現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”,現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。該批B產(chǎn)品成本為300000元。(3)5月13日,銷售一批原材料,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元,增值稅稅額2600元,款項已收存銀行。該批材料成本為15000元。(4)5月17日,收到丙公司的貨款,存入銀行。(5)5月18日,收到乙公司因質(zhì)量問題而退回的A產(chǎn)品。(6)5月25日,經(jīng)股東大會批準(zhǔn),將盈余公積100000元轉(zhuǎn)增股本。(7)5月31日,盤盈庫存現(xiàn)金100元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
、甲股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年5月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟活動:(1)5月2日,向乙公司銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款200000元,增值稅稅額26000元,款項未收。該批商品成本為120000元。(2)5月8日,向丙公司銷售一批B產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元,增值稅稅額65000元,給丙公司的現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”,現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。該批B產(chǎn)品成本為300000元。(3)5月13日,銷售一批原材料,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元,增值稅稅額2600元,款項已收存銀行。該批材料成本為15000元。(4)5月17日,收到丙公司的貨款,存入銀行。(5)5月18日,收到乙公司因質(zhì)量問題而退回的A產(chǎn)品。(6)5月25日,經(jīng)股東大會批準(zhǔn),將盈余公積100000元轉(zhuǎn)增股本。(7)5月31日,盤盈庫存現(xiàn)金100元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
甲公司在2018年11月11日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2000000元,增值稅稅額為260000元,該批商品成本為800000元。乙公司在2018年11月27日支付貨款,2018年12月5日,該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項。假定甲公司取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)會計分錄。
甲公司在2012年3月18日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為50000元,增值稅稅額為6500元。該批商品成本為26000元。為及早收回貨款甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30。乙公司在2012年3月27日支付貨款。2012年7月5日。該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)退貨款。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。請為甲公司做相應(yīng)賬務(wù)處理。
會計學(xué)堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環(huán)節(jié)出了問題。
老師好,匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表,是所有的固定資產(chǎn)折舊都要填嗎?沒有調(diào)整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來 還有在待結(jié)算還沒到可以提現(xiàn)賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預(yù)繳 但是不能扣款 我去稅局重新預(yù)繳的 我在電局那個預(yù)繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
會計學(xué)堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經(jīng)報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
種植合作社給供聯(lián)社種地所產(chǎn)生的收益要交稅嗎?
老師,國外開具非貿(mào)發(fā)票過來且對方承擔(dān)WHT,我入賬時借:費用 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費用 貸:應(yīng)付賬款-對方,這筆預(yù)扣稅踩的科目對嗎?如果不對,應(yīng)該踩哪個科目?
老師請問一下重慶最低工資標(biāo)準(zhǔn)是什么
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個科目
退回時做分錄: 借主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 貸銀行存款56500