同學,你好,具體說一下錯的問題,以前的分錄是什么,數量和金額是多少,現在應該是多少。我覺得最好的辦法是之前的分錄紅沖,重新做分錄比較合適。
老師,去年有一筆原材料錯當成固定資產入賬了,我現在是紅字沖掉,重新做分錄,借,原材料,貸庫存現金嗎? 還是予以調整,借,原材料,貸,固定資產
老師,如果年結了以后發現數量金額明細賬中數量單價錯了怎么調整可以做分錄借:原材料在貸:原材料嗎
老師,如果后面發現前面(已經跨年)在錄入材料數量的過程中單價弄錯了,應該怎么調整呢?當然總額是沒錯的,只是單價錄高了導致領用的數量變少了。
借:原材料 (根據入庫單金額,與發票價款數額一致) 原材料 (根據過磅單中扣收重量及不含稅價格) 材料成本差異 (負數,根據扣收重量及不含稅價) 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 (發票中稅額金額) 貸:應付賬款或銀行存款 (根據發票價稅合計) 老師我不明白以上分錄是什么意思
老師,暫估入庫原材料有錄入數量,下月初紅沖的時候數量就不用沖減,就沖金額就行了嗎,如果數量有錯可以調整嗎
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
以前的分錄是借:庫存商品貸:銀行存款 就是庫存商品數量該是50寫成100了單價也錯了總金額沒錯
那就紅沖之前的分錄,重新做一個分錄出來。
庫存商品比較多,可以部分沖紅嗎
可以的,能調平就行,寫明白 原因。
好的謝謝老師
同學,你好,不客氣的。