你好 不需要轉出 現在開了發票嗎 還是退貨
請問老師,紅沖以前沒有開發票的銷售收入(按未票收入交過稅),已經交過的稅要做轉出么?
老師,發票銷售方要紅沖重開,已經進項抵扣了,那現在紅沖的話要做進項轉出補交稅嗎?
?老師,請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
?老師,請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
?老師,請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
老師您好,當時沒開發票,現在要發票了,請問,這種業務要怎么處理吶?
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
老師我是這么做的,可是,這么做完以后,銷項稅額跟開票系統里正好差了這筆紅沖業務的數,主營業務收入也是差了這筆紅沖的數
收入你做的相反分錄吧
我還沒有做,只做了您上面說的分錄,一模一樣的分錄 其他的我還都沒做
做我上面的分錄之后想當于沒發生 沒有這個業務
老師,那我現在做了上面的分錄以后,還是差了負數那筆的數該怎么辦吶?
你能截圖你的分錄看一下嗎。
你從哪里看出他有差額?你看的哪個表里面看著有差額?
具體的數值不記得了,大概是這樣的 借應收賬款-3 貸主營業務收入-2 應交稅費負數-1 借應收賬款9 貸主營業務收入4 應交稅費5 然后我現在稅額差-1 主營業務差-2 大概是這樣的
你的合計銷售額多少的 正確的
是跟開票系統里匯總的數相比的
不要看開票系統 開票系統不包含紅沖的無票收入 只是正數的
9,下面那筆是正確的
不要看開票系統 開票系統不包含紅沖的無票收入 只是正數的 2021-10-03 21:10:09
我也是這么想的,可是之前的無票收入也已經交過稅,紅沖后是不是在繳稅就還是差額?
你好,之前交了稅款,現在橫沖,然后再做開發票的,一正數一負數根本就不影響,也就是在這個月你不需要再次交稅了,你再交的話,你之前已經交過一次了,
老師,現在是這一正數一負數不相等 正數要比負數多
之前交了1 現在補剩下的不就可以了嗎 你核對開票里面絕對不相等 你之前做無票收入 當月和你開票系統不也是不一樣嗎 咋解釋