同學你好!實際工作中? ?按收到的發票金額和開成的發票金額? ?合并計算印花稅的哦 注意? 是購銷業務的
湖北省的印花稅購銷合同計稅金額可按照主營業務收入計稅嗎
小規模商業公司,印花稅計稅依據金額怎么算?沒有購銷合同 是按銷售金額嗎?
小規模商業企業,沒有購銷合同,印花稅按照主營業務收入金額計算就可以嗎?
印花稅可以直接按照主營業務收入交嗎 不按照合同金額交
我公司是小規模納稅人,從沒開過票,也沒購銷合同,交印花稅的話計稅依據是否按照主營業務收入來算?也就是未開發票收入嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
收到的發票金額為什么也交啊?給我開具發票的對方不是已經交過印花稅了嗎?
印花稅,交易雙方都交的,這個特殊的
在賬上體現就是主營業務收入+主營業務成本合計的金額為印花稅的納稅金額唄?
是的哦? ?是這個意思的