你好,是的按照銷售額計算印花稅。
請問印花稅購銷合同計稅依據是銷售收入金額 嗎
小規模商業公司,印花稅計稅依據金額怎么算?沒有購銷合同 是按銷售金額嗎?
小規模商業企業,沒有購銷合同,印花稅按照主營業務收入金額計算就可以嗎?
你好,老師,我是小規模銷售貨物企業,沒有簽訂銷售合同,印花稅計稅金額按什么來算?
印花稅計稅依據是:采購合同和銷售合同合計金額? 如采貿易行業:購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計稅依據就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
你好老師 銷售額金額就是主營業務收入+應納稅額嗎?另外購進的金額算嗎?
外購的是不算在內的。
只有銷售出去的需要交印花稅 買進來的不需要交是嗎
購貨和銷貨,按理說都是需要繳納的。
那我這邊要怎么算?本月業務有銷售也有購進
購貨金額加上銷貨金額合計計算印花稅。
銷售金額是主營業務收入+應納稅額,購進金額是主營業務成本。對嗎?
銷售的不需要加上銷項稅額了。
那就是 主營業務收入+主營業務成本的和是印花稅計稅金額?
對對就是這么計算的。