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應交稅費-應交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,然后再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結轉發現財務主管,都是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅。年底也不結轉。可以的么?

2021-09-29 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-29 07:47

你好,這樣做是不對的,應該按月結轉

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你好,這樣做是不對的,應該按月結轉
2021-09-29
可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
這兩種方法都可以的,第一種這個結轉了肖像和進項之后,你的增值稅進項銷項沒有余額, 第二種,你的銷項和進項一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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