同學,你好,是一個月的房租,還是一年的。
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當時沒有收到發票,分錄做了借:應付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發票分錄該怎么做?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
7月付款了員工宿舍3個月房租,還未收到發票,7月做賬室借:預付賬款,貸:銀行存款,并當月攤銷了,借:管理費用-福利費,貸:預付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司,那這張發票怎么入8月帳里?
上月會計將房租做成 借:管理費用 貸:銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了?
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發票,我想問一下針對這個發票要怎么做賬?
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
7-12月房租,金額8500
上月也是補記的七月份憑證
那就紅沖上月的分錄,然后,借預付賬款或待攤費用-房租8500,貸銀行存款8500 然后再按月分攤,借管理費用,貸預付賬款或待攤費
現在收到票了,不能直接 借:管理費用 應交稅費~應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款嗎?
進項稅不用考慮嗎?進項稅是一百多
同學,你好,如果是一般納稅人,專票的進項要放到借方,你處理沒有問題,不想分攤的話,就按你的分錄操作。
老師,是的!是一般納稅人,這個分攤和不分攤有什么區別
同學,你好,一般房租是按月分攤,體現了權責發生制的。
好的謝謝老師
同學,你好,不客氣的,希望有好評支持哦。