那個余額錯了就調整哪個余額。
請問科目(轉出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉出未交增值稅)的余額是當前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數。而(未交增值稅)顯示的余額則是當月需要繳納的余額。
老師,賬上計提的未交增值稅余額跟申報表上的未交增值稅余額不一致怎么辦
老師,新接手公司,賬面的進銷項與申報的進銷項對不上,導致未交增值稅借方余額與申報表期末留底稅額對不上怎么辦
老師,賬面上應交增值稅余額與未交增值稅余額關系
老師,我這未交未交增值稅貸方余額0.01怎么辦!銀行賬也對的上
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
怎么調整 帳上的未交增值稅余額比申報表上的多很多 是帳上的多了 申報表上是對的
得找原因啊,是什么地方算多了?
不懂哦 年初就是有余額都是不對的
可以不調整嗎 影響后面做賬和報稅年報嗎
抱歉哦,找不到原因就沒法調,
確實是找不到原因 這個是5到8月的 別的張又做在另外兩個軟件
沒有辦法找出來 可以不調整嗎?
每個月計提的增值稅和附加稅跟下個月扣的一樣 當月計提的未交增值稅 跟申報表34行的數據一樣
那你就自己看著辦吧,只要稅務不問,就沒問題
但是未交增值稅總余額跟34行不同
都說了,要么找原因,要么,就不管他了。我也沒法
好的 辛苦老師了
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦