您好,這兩個金額是一致的。說明你沒有把三級科目結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
請問科目(轉出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉出未交增值稅)的余額是當前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數。而(未交增值稅)顯示的余額則是當月需要繳納的余額。
轉出未交增值稅20年以前,都是每月借轉出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉出,但轉出后出現借方余額,本月想調平,但發現應交增值稅明細下的科目除了轉出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉出未交增值稅的余額怎么調整?
企業前期累計未交未交增值稅科目小于實際繳納的增值稅,導致未交轉科目余額為負數,要怎么調整
老師,我們是總分公司增值稅匯總納稅,現在年末了分公司的轉出未交增值稅借方為負數,總公司的轉出未交增值稅科目借方余額正數,切總公司數據大于分公司轉出未交增值稅科目的余額,年末了我需不需要把這兩個公司的這個科目轉到未交增值稅科目,如果轉了這個科目,就會使未交增值稅這個科目借方有余額
老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
我每個月都轉出的,但是這兩個余額不一樣。。一個是本年累計的繳納金額,另一個是顯示本月需繳納的金額。。。。。 是不是我還要在年底做一個結轉才會一樣?
是不是要等年末的時候,還要做一筆分錄 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
您好,您到時候到年底的時候一下子結轉
是不是因為我沒有轉上面這個原因,所以2個科目的余額才對不上?
您好,是的,就是我一開始說的,三級科目沒有結轉, 您到時候年底轉一下合計數。 以后每個月都需要結轉。
噢噢。因為之前我以為只要年末的時候結轉一筆就好了。平時都沒關注它,昨天突然想到是不是不對,所以問問
您好, 是的,以后記住每個月結轉一下