你好,對的是的,做到管理費用,開辦費里面計提折舊,也是管理費用開辦費。
老師好,新成立企業籌備期間,費用都計入當期費用科目嗎?另外固定資產已入賬但未生產,需計提折舊嗎?沒有主營業務收入制造費用怎么結轉?
食品生產制造企業。籌建期,所有費用都記在長期待攤費用-開辦費用中所以沒有每月計提房租水電和餐費。11月開始試生產 但是沒有銷售沒有收入,還是籌建期,但是為了算成本,11月開始計提工資、房租、水電、折舊和餐費到制造費用和生產成本和開辦費。這樣可以么?以前月份的賬還需要調整么?
11.企業計提本期固定資產折舊,其中車間設備折舊額23000元,行政管理部門折舊6000元。12.企業通過銀行支付本期管理部門的辦公用品費4200元。13.將本期發生的制造費用按生產工人工資比例分配計入A、B產品的生產成本。14.本期投產的A產品全部完工,驗收入庫,結轉其實際生產成本。15.結轉本期已銷A產品成本3000000元。16.將本期實現的各項收入轉入“本年利潤”賬戶。17.將本期發生的各項費用支出轉入“本年利潤”賬戶。18.假設企業沒有納稅調整項目,按25%的稅率計算所得稅。19.將所得稅費用轉入“本年利潤”賬戶。20.將本期實現的凈利潤轉入“利潤分配”賬戶。要求:編制上述業務的會計分錄。
老師,您好,固定資產入的是制造費用,制造費用最后是轉入生產成本然后結轉主營業務成本對嗎?2022年一整年到現在都沒有生產,那每個月還能計提折舊嗎
老師,我想問,公司處于籌備期間,沒有正式經營,車間設備每月計提折舊和車間工人工資,記入制造費用后,月底還需要結轉到成本科目嗎?
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
郭老師,是費用都入到:管理費用-開辦費-各科目明細這樣嗎?我們有員工入職了,生產部門的正常是計提到制造費用-工資的,但沒有收入不知怎么結轉。
你好,籌建期你的工資也做到管理費用開辦費,即使是車間的工資也做到這個科目里面,車間還沒有開始生產,車間的一切費用都做到管理費用開辦費。
那以后怎么來按什么來攤呢?
以后不需要再分攤了,管理費用不需要再分攤。
哦,明白了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。