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老師,您好,當月應交稅費 應交增值稅 進項稅額100 銷項稅額50 接下來如何做分錄,謝謝

2021-09-25 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-25 16:40

借應交稅費應交增值稅銷項50 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 貸應交稅費應交增值稅進項100

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快賬用戶8777 追問 2021-09-25 16:44

那應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅貸方余額50,接下來怎么記呢

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齊紅老師 解答 2021-09-25 16:48

你好 留底就可以了 借方有余額表示留底

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借應交稅費應交增值稅銷項50 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 貸應交稅費應交增值稅進項100
2021-09-25
。借應交稅費轉出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅。50
2021-09-25
同學你好,您的分錄是正確的;
2020-11-19
  借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50   貸:應交稅費——增值稅留抵稅額? 50 借:借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額50 應交稅費-轉出未交所得稅50? 借:應交稅費-轉出未交所得稅50 貸:應交稅費-未交增值稅50
2022-07-10
你好,這個是你認證的發票上面的稅額。
2023-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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