您好,是的,您的分錄是正確的。
員工報銷為公司購買粽子發(fā)給員工分錄: 借:管理費(fèi)用——職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 對嗎?
公司給員工發(fā)東西 借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
公司給員工發(fā)東西 借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會的費(fèi)用)的時候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應(yīng)付職工薪酬過一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎?
老師好,能提供一個帶有公式計(jì)算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發(fā)現(xiàn)去年有一次個人所得稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發(fā),可以開票給他嗎?還是寫個單據(jù)?
老師請問:工商年報中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業(yè)營業(yè)利潤990000元,營業(yè)外收入40000元,營業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?
老師,但是我覺得不對,我對貸銀行存款有疑問
比如你發(fā)的東西,你沒有入庫,是直接買完就給員工了,你這樣寄就可以。
老師,我能不能我怎么想的和你說說,你看看我到底和你的偏差在哪里
直接支付給員工的福利就是你寫的分錄 。如果是用庫存商品發(fā)的福利。貸方是庫存商品減少。