同學好 結轉成本就按暫估值結轉即可
老師暫估入庫,結轉生產成本的會計分錄怎么做?
老師,暫估入庫的產品銷售了,結轉成本怎么做分錄呢?跟正常一樣嗎?
老師 暫估入賬沒有結轉銷售成本發生退貨 借:庫存商品-暫估入賬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入賬(紅字) 暫估入賬結轉了銷售成本發生退貨完整分錄是什么啊?
老師,您好!建筑施工企業需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結轉暫估成本的分錄?后期收到發票付款沖銷暫估成本和已結轉暫估成本的分錄怎么做?
請問老師,暫估入庫的會計分錄是什么?可以結轉成本?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
購進來的貨物發票未到,暫估入庫怎么做分錄?
借 原材料 貸 應付賬款-暫估
生產成本結轉的會計分錄是 借 生產成本 貸 基本生產成本 直接材料 直接人工制造費用 工資 折舊 公積金 水費 電費 房租等對嗎?
是的,沒錯,是這樣的。