你好 記業務招待費
老師,個人(不是我們公司員工)給我們公司拉的客戶。我們需要給他們支付提成,讓他們開具勞務費發票,他們又不愿意按照勞務費交納稅款(代扣代繳),我們領導的意思,說好了提成13000,就要支付給他們13000,讓他們個人和我們公司簽訂臨時用工協議,按工資發放,這樣可以么?還是怎么處理比較合適呢?
老師您好!問一下單位過節給員工發放過節補貼加在工資里一起發,應該怎么賬務處理,如果計入工資表中繳納個稅嗎?計入工資表中就允許稅前扣除了吧,謝謝!如果不計入工資表另外做福利費,限額扣除的是嗎?
老師 關于中秋過節費這塊 如果是一個掛名在我們單位的顧問 工資不在我們這里發放 要給他發過節費 怎么處理比較好呢
老師 關于中秋過節費這塊 如果是一個掛名在我們單位的顧問 工資不在我們這里發放 要給他發過節費 怎么處理比較好呢 所以就不知道怎么處理比較合適
您好,老師,請問我們在外面聘請了技術顧問,約定稅后1萬五不繳納社保,請問這筆錢每月怎么發比較節稅,目前考慮以工資或勞務報酬方式,或是咨詢服務發票,哪種方式是合理合法而且比較節稅呢?他本身在其他公司有社保,或者可以讓他成立個體戶給我們以合同開票的形式來是可以的嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
那用什么發票入賬呢 麻煩老師了
你好 發現金是銀行回單?