你好,可以直接稅務系統上做在線申報退稅,也可以擎天軟件做離線出口退稅。在軟件上做好了,再到電子稅務局上傳
老師,我們是商貿公司,我們有個專門的銷售系統,系統里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統做的。銷項稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開始我們系統出現BUG 了。不含稅銷售收入不對了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現在可以在未開票收入那里退回來嗎?
老師我是江蘇常州的,現在的出口退稅是不是直接在稅務系統里線上做了?那中國擎天軟件還有用嗎
老師,我上個月開了出口發票,也在這個月26號申報了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產企業離線版申報還沒有申報,有關系的嗎?因為申報的海關代碼是新的,在稅務系統上還是舊的,所以前幾天我申請變更,直到今天下行才審核通過,那請問我現在再申報可以嗎,還是等到下個月15號前申報?
老師,以前出口是申報的時候系統直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我公司是深圳專業技術服務業,專門研發硬件和軟件的公司,最近公司簽訂了一個廣西項目合同,其中包含一個農業應用系統,這個項目里面包含水電氣系統的安裝,還有我公司硬件、軟件的部署,現在水電氣系統外包給廣西的公司做了,想問現在怎么開票報稅?謝謝老師。
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
那直接在系統上做,擎天可以不用了吧
你好,系統上做可以的。