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老師,我們是商貿公司,我們有個專門的銷售系統,系統里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統做的。銷項稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開始我們系統出現BUG 了。不含稅銷售收入不對了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現在可以在未開票收入那里退回來嗎?

2020-09-09 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 11:21

同學你好 可以的,負數沖銷就行了

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:25

我現在是收入報少了,稅多交了

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:28

我報收入時未開票收入比如是10萬,按乘以13%就是13000。我硬是為了和我帳一樣就填了稅額是13050.8了這樣報的稅。

我報收入時未開票收入比如是10萬,按乘以13%就是13000。我硬是為了和我帳一樣就填了稅額是13050.8了這樣報的稅。
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齊紅老師 解答 2020-09-09 11:46

你直接按照未開票收入的申報就可以了,增值稅是根據收入乘以稅率計算的

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:47

我現在就是在乘以稅率的基礎上多報了幾十元

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:48

可以再下次報的時候補回來嗎?比如未開票是10萬,應交稅額是13000,我報稅的時候按13000-我上次報的多交的這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 11:54

可以的,這樣也行的

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