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廣州地區,給客戶寄樣的商品視同銷售,會計處理借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)對的吧

2021-09-17 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-17 12:22

你好 對,這樣處理是正確的?

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快賬用戶1597 追問 2021-09-17 12:23

那我申報增值稅的時候,要在未開票欄填入相應的視同銷售收入額,那賬上又沒有體現這筆銷售收入,不是不相符了嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 12:33

這是差異是可以有的??

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快賬用戶1597 追問 2021-09-17 13:20

那我申報的利潤表就跟增值稅的營業收入有差異,會被提示有稅務風險

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齊紅老師 解答 2021-09-17 13:20

。只要真實的風險提示也沒事兒。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 13:21

自己申報不了,可以去大廳申報。

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快賬用戶1597 追問 2021-09-17 13:31

已經已經申報了,就是擔心有風險提示

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齊紅老師 解答 2021-09-17 13:35

沒事的,這個有差異是正常的。

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相關問題討論
你好 對,這樣處理是正確的?
2021-09-17
同學,你好 嗯嗯,是對的
2023-12-25
你好是的,不需要再結轉了。
2020-08-24
你好;? ? ?視同銷售的話;不是看你成本價值的。 應該是看你的當期的市場銷售價來? 做視同銷售收入的?
2022-01-05
送的時候再 借:銷售費用, 貸:庫存商品 ?應交收費應交增值稅銷項稅額
2024-11-01
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