您好。是的,等實際抵減時候才轉營業外收入
老師 一般納稅人加計抵減的金額 沒有申報的時候有數據,但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄,等實際抵減的時候做營業外收入是吧?
進項加計抵減,報附加稅的時候,是不是用考慮加計抵減后應交增值稅的金額,報附加稅,沒有說賬上計附加稅的時候 不能考慮這個加計抵減的數吧
老師,中秋快樂,想問一下增值稅加計抵減時是不是在實際有抵扣的時候才入賬,平時在申報增值稅時,附表中有登記但沒有實際抵扣的時候是不是不用入賬,可以做備查表記錄就行?
老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進營業外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應納稅額,結余的可抵減額要進行賬務處理嗎?謝謝。
老師,請問下23年賬上有留底的加計抵減稅額,24年的加計抵減政策未出,申報增值稅的時候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢
我怕忘記了,我每月做賬都會有一筆計提10%加計的分錄已經做到營業外收入了。我要不掛個往來科目里?
每月計提10%加計的時候放在借進項稅下面的加計抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎?
不用,你可以根據申報表時候實際抵減轉,不用掛往來
不合適做遞延收益,要不你excel做加計抵減臺賬
就是的有個東西記錄一下,這樣好控制稅負。
是的,你excel做臺賬就可以不用做遞延收益
謝謝老師
好的,我先回復別的學員