你好 ;你季度來看超過了不含稅45萬 就不免征了 。 你現在只有這個業務的話 可以免稅的
你好老師,一個小規模納稅人變更稅務局之前本季度產生銷售額29萬(30萬內,未繳納增值稅),變更稅務局之后本季度內又產生10萬銷售額。那么還享受小規模納稅人30萬內免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應納稅所得額是多少?
小規模納稅人享受增值稅的減免,如果這一季度中,公司出售了一個固定資產或不動產,假如是40萬吧,沒有其他業務了,那還享受增值稅的減免嘛?
老師,小規模納稅人季度增值稅普通發票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個月超了15萬該如何繳納稅費?還享受季度減免優惠嗎?
企業是小規模納稅人,享有稅收優惠政策,如果企業一季度總共發生應 稅行為(銷售貨物40萬,出售固定資產30萬),我企業這個月是全部免稅(增值稅)的嗎
小規模納稅人銷售自己的固定資產按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發票300w(差額計稅)實際增值稅0.3w。那本期的固定資產銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個政策的規定吧
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
單純的只是出售固定資產或者不動產,如果沒有超過45萬,也享受增值稅的減免?
你好 是的 免征增值稅的?
小規模納稅人提供勞務派遣,差額征稅和全額征稅的稅率分別是多少呢? 一般納稅人提供勞務派遣呢?
?你好;? 小規模 一般計稅按1% 。 差額按5%? 。 一般納稅人 按6% 。差額按5%?
這個差額征稅,怎么來理解它呢?沒弄明白
你好 你們業務內容是什么。 看不清楚你發票內容??
我是試了試差額開具發票,那如何理解差額開具發票呢?以及什么情況下能開具差額開票?以及票面上產生的稅額是怎么來計算呢?
你可以具體去看看差額征稅的課程,學堂有這方面課程專門系統講解的