借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
發票稅額258元,直接進入應交稅費-進項稅,做完憑證后發現258元有一部分得入進項稅額轉出,請問調整的會計分錄如何寫
老師,我是一般納稅人,但現在的項目是簡易征收,我的待認證進項稅額全部認證了,一部分做進項稅額轉出,一部分留底,留底我的會計分錄是不是借進項稅額,貸待認證
繳納增值稅如何做會計分錄,之前進項稅記入待認證進項稅,后轉入了進項稅,銷項稅是收入部分計算出來的,并沒有完全開票。
老師 ,我每次收到發票的進項稅都記待認證進項稅,等計算出增值稅了比如1萬,銷項是3萬。,要認證的進項是2萬, 該怎么做分錄呢
老師,之前拿到進賬稅發票直接做的應繳稅費/應繳增值稅/進項稅,現在要加一個待認證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉入待認證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
之前沒有計提,需要補提嗎?
補做一筆分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
那轉出未交增值稅一直就這么掛著嗎?
是的,一致掛著,他是個過度科目