同學你好,原來的分錄是如何做的;
發票稅額258元,直接進入應交稅費-進項稅,做完憑證后發現258元有一部分得入進項稅額轉出,請問調整的會計分錄如何寫
所有的成本發票入賬后,一部分進項稅沒有認證抵扣,請問這部分進項稅如何做賬務處理呢??這部分進項稅會影響資產負債表里的應交稅費項嗎??
老師 你好!11月份有一張發票金額16008元沒有認證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進項稅(待認證發票) 直接做了應交稅費 應交增值稅 進項稅額, 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調整呢
老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應交稅費—待認證進項 2.認證不能抵扣,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)待:應交增值稅—待認證進項。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應交稅費—(進項稅額轉出)我有兩個問題1,第二個分錄應交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應交稅費—(進項稅額轉出)不互轉嗎?比如,借:應交稅費—(進項稅額轉出)貸:應交稅費—(進項稅)2.第三部,應交稅費—(進項稅額轉出)是不是最后是借,應交稅費—(進項稅額轉出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進項稅款計入管理費用了,但是后來調整又將計入管理費用的進項稅調出來了,月末時發現,本月都是簡易計稅的收入,所以又把進項稅額轉出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應交稅費-進項稅 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出 這樣做對嗎
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
借:應付職工薪酬 其他應付款 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款
同學你好 借,應付職工薪酬 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
已經借方做到應交稅費-進項稅額-13% 我們現在是憑證想調整部分到應交稅費-進項稅額轉出
同學你好 現在做進項轉出就可以,不需要調減進項;進項轉出就是減少了進項稅額