認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有165萬,但是我只勾選40萬,但是進(jìn)項(xiàng)稅我都做到賬上了,做到待認(rèn)證了,我怎么勾選出40萬呢,因?yàn)槲覀兪墙ㄖ荆际欠猪?xiàng)目核算的,我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢?轉(zhuǎn)哪些呢
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬無票收入10萬,銷項(xiàng)稅12萬。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等計(jì)算出增值稅了比如1萬,銷項(xiàng)是3萬。,要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬, 該怎么做分錄呢
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項(xiàng) 這樣對不對呢
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
老師,開標(biāo)的時(shí)候甲方不在廠,中標(biāo)單位服務(wù)完了,審計(jì)發(fā)現(xiàn)兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責(zé)任?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會(huì)計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
借,, 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2萬,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2萬 這樣嗎
是的,您的分度是正確的。
是的,您的分錄是正確的。
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
借 銷項(xiàng)3萬,待進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬, 借增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬,待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
老師,您幫忙看下, 這里一點(diǎn)也不會(huì)
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
老師 比如上個(gè)月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1萬本月要認(rèn)證了, 怎么做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))1萬, 待應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))1萬,這樣嗎
這個(gè)分錄是正確的,沒有錯(cuò)誤。
還有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)又是什么意思
因?yàn)闆]有認(rèn)證才計(jì)入這個(gè)科目。
沒有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好 對??沒有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證?
沒有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)科目。