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老師您好,關聯公司把其中一個車間賣給我公司管理,1.現在車間員工的工資由我方從公賬先代發10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬(按貨款)給對方,請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝

2021-09-16 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-16 16:25

借:其他應收款10 貸:銀行存款10 借:銀行存款11.3 貸:其他應收款10 應交稅費1.3

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快賬用戶8727 追問 2021-09-16 16:32

老師,我明白您的意思,但是我覺得這個貸其他應收款10、應交稅1.3萬怪怪的,如果我們不開發票,做往來款,收到沖掉往來款就簡單了,關鍵是又開了銷售貨物的專票,開票不是要做收入了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:37

但是你沒有成本呀,你為啥要開票呢

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:46

這個他們虛增成本了,你們不要開票,你實際上沒有收入和成本,你開票了,你屬于虛開發票了,

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你好,是不是對方把車間給你們管理,你們應該他們的管理費,但是你們又幫他們代發工資?后面給你們付的款是發工資的款這項業務是代收代付,不存在開票啊。你們開的票應該是幫他們管理車間的費用!你先看看你們的業務情,我是從你的題目中看應該是這么分析的
2021-09-16
借:其他應收款10 貸:銀行存款10 借:銀行存款11.3 貸:其他應收款10 應交稅費1.3
2021-09-16
關鍵是現在還差1.3萬的資金啊
2021-09-16
你好,借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產 借其他應付款45萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2023-08-04
借銀行存款3 貸其他應付款3 借銀行存款3 貸短期借款3 借其他應付款3 貸銀行存款3 借銀行存款20 貸預收賬款20 借庫存商品22 貸銀行存款22 借預收賬款20 銀行存款5 貸主營業務收入25,這一步,正常來說你們只需要開22才對,關稅和增值稅的發票海關會開給對方 借銀行存款2? 貸主營業務收入2
2021-10-13
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