你好,可以的,對方給你開收據,500以內不需要發票。
我們項目現場臨時找了個人,給我們安裝設備,一共300塊錢,和對方要了身份證復印件,這種情況可以直接記入管理費-人工費嗎,稅錢抵扣?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我想要咨詢一下,我們是完成一個個裝修項目實現收入的。通過購買設備和一些輔材,請勞動工人提供勞務,完成裝修項目。老板為了省錢,現在有部分材料和工人的勞務費是從公賬轉錢到老板個人卡然后直接從個人卡上支出去給供應商和工人的,勞務費沒有代扣代繳個稅,我想要問一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個項目的成本,費用。現在導致其他應收款-股東金額非常大,
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責任險可以進行認證進項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進項抵扣嗎??老師,我這邊不做臨時工不做申報個稅,就是不能抵扣進項稅,入賬就直接計入管理費用~福利費可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,這種情況的電視機哪個會計科目?老師,會計分錄詳細指導一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導清楚,是不是借:管理費用~業務招待費應交增值稅~進項貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發布48藍暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-01-0913:31你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應該計入招待費,即入管理費用-招待費齊紅(答疑老師)招待費對應的進項稅不允許抵扣共2條回復老師,這是你上次回答我的
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。