你好,就是用消費之后的收入抵工程款即可
老師,請問一下,我們是建筑公司,請的個人包工頭做一些裝修改造事項,他沒有發票,只給我們收據,他說用餐票抵行不?
公司發包了一個工地,我們提供了30526元的材料,分包方給了我們30000元,會計做成應收工程款了。后來工程完工應該給我們的利潤是11980元,會計做結算應收款12506元。現在我們的賬是不平的,現在改怎么做?
老師我們做餐飲的,給我們裝修的包工頭沒有給他結完工程款,他現在到我們店消費用工程抵我應該怎么做賬呢
老師,我們是做足療的,之前一個客戶給我們裝修沒錢給他裝修款,后面他做足療抵工程款,我們做的是,借:應收賬款 貸;預收賬款 ,現在他多消費了兩千 應該怎么沖回來呢
老師,我們給別人干地基工程,他們給不了款,用房產抵欠我們的工程款,外賬應該怎么做呢?有合同,需要正常開票嗎?具體怎么操作呢
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我肯定知道是用消費后的金額抵工程款呢老師,就是分錄怎么做呢
借其他應付款,貸主營業務收入
沒太明白這個分錄呢
你的工程款應該是掛在其他應付款里面,餐飲收入是記主營業務收入,所以收入增加,其他應付款減少
但是我們實際上也沒收到他錢呀,能記收入嗎,我們每次是相當于給他辦張會員卡這樣的形式,比如今天給他辦了張兩千的會員卡,讓他慢慢消費
當然可以呀,你本來應該要付錢出去,等于是你先收錢再付錢,沒有現金收入是正常的呀