你好 ?這情況要找你軟件客服遠程給你看一下?
老師,你好,想請教一下,金蝶K3應付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態是未核銷,因為里面有一部分是扣了物料費,扣的物料費做的是其他應收單,請問這個應該如何核銷呀
金蝶專業版的預付款單如何生成憑證?預付款單已經審核,但是在應收應付生成憑證那里只能搜出來付款單,搜不出來預付款單,請問如何解決?
老師,之前的會計把出納領出來的付工程款的錢做成了其他應收賬款,這部分錢確實已經是付了,但是她一直把付掉錢的這些單位掛在應付帳款里,現在需要糾正過來,該如何做這個憑證
老師想問下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應付款-單位往來-A公司 貸:銀行存款。但其實是幫新開的一家代付的,后面的新開的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預付賬款-租金物業 貸:其他應付款-單位往來,現在商場的話只能這筆錢只能開當時的代付的那家,那賬務的話如何處理呢?
老師,我做的原分錄的這樣的,這個是從采購單里自動生成憑證 借:庫存商品100 貸:預估100 付款80元,未付20 等收到票發現只有80元,我做的分錄是 紅沖原分錄100,重新做80的庫存,但是采購單是會顯示20元未付。如果在做采購退貨單,憑證上上會出現負值
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師