學員你好,分錄如下 借:應付賬款 貸:其他應收款
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現在他代之前賬上一部分人還款,有其他應收賬款,其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款,他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,疫情期間正常繳納了社保費,但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來,而且沖抵個人費用了。正常個人部分是需要正常交的,現在不需要交了,因為社保賬戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因為個人正常扣社保費用,需要計提借:應付職工薪酬貸:其他應付款-個人部分-失業保險。但是現在錢不用交出去,這樣其他應付款就不平,想問問分錄怎么做,是需要沖回管理費用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師,之前的會計把出納領出來的付工程款的錢做成了其他應收賬款,這部分錢確實已經是付了,但是她一直把付掉錢的這些單位掛在應付帳款里,現在需要糾正過來,該如何做這個憑證
你好想問一下企業有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現金,現在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師想問下,就是在公司成立前,一家公司代付了一筆錢141609.79元的,然后做了借:其他應付款-單位往來-A公司 貸:銀行存款。但其實是幫新開的一家代付的,后面的新開的那家成立了,然后把這筆代付的錢做了借:預付賬款-租金物業 貸:其他應付款-單位往來,現在商場的話只能這筆錢只能開當時的代付的那家,那賬務的話如何處理呢?
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
這些付了的發票做在了以前的應付賬款了,現在直接做這個憑證就可以是嗎
是的,直接這個說明調整之前錯誤賬務處理
好滴謝謝老師
可否給個五星好評?