你好,你結轉了成本,多結轉的成本也需要紅沖。
.甲公司存貨采用實際成本核算,2019年10月發生的部分業務如下: (1) 8日從A公司購入原材料一批,增值稅專用發票注明金額10?500元,稅額1365元;運費專用發票注明金額700元,稅額91元,款項已付,材料尚未到達。 (2) 10日從B公司購入原材料100噸,單價600元,增值稅專用發票注明金額60000元,稅額780元,公司開出商業匯票,材料尚未到達。 (3)15日從B公司所購原材料驗收入庫。 (4) 18日從C公司購買原材料一批,增值稅專用發票注明金額20000元,稅額為2600元。(按雙方合同規定華聯公司6月份已預付20%的貨款(不含稅),余款交貨時一次付清)現貨已到并驗收入庫,余款付清。 (5) 23日收到D公司發來的原材料一批,發票等憑證未到公司,這批材料的估計價值20?000元。 (6)31日仍未收到D公司的購貨結算憑證。 要求:采用實際成本法編制甲公司9月份與上述業務有關的會計分錄。
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費用? 貸:主營業務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,預收款是寫分錄嗎?寫完預售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發細節的就不要回答了,否則我會給差評,已經遇到2不回復追問細節問題的,浪費彼此時間,謝謝!
1.打款給采購員時: 借:其他應收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時: 借:庫存商品-適節水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時: 借:應收賬款-X公司 600 貸:主營業務收入-時適節水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時: 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會計崗位,以上是我看了之前的會計做的賬總結的流程,可昨天發生了一筆沒有按這個流程來的經濟業務就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時:借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應付賬款 200 借:應付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費,只有出口才有對嗎?進口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費,我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業,在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負數呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區,也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發票的時候小規模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規模公司再找相應的成本發票,小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區成立新的公司,經營地不在那里,目前讓我做這些小規模公司的賬務,同時開發票,我說這有風險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認識人,那些小規模公司也都被預警過,情況說明,補稅也都做過,現在工作不好找,我經驗也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業外收入是不是需要納稅調整?
老師我們去年中途7月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務數據
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個月給法人報銷的時候直接對公轉賬到法人賬戶可以嗎?