2個(gè)億銷售里要踢括硬件部分銷售,然后,再算單純的軟件銷售額的稅負(fù)3%
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
老師,你好,我問下,即征即退軟件怎么算退稅,我們企業(yè)情況是做集成電路的芯片,然后是賣控制器,嵌入式軟件,全年增值稅400萬,銷售一年是2個(gè)億,我不清楚應(yīng)該怎么算,我的理解是2個(gè)億銷售里是不是要踢出包括硬件部分銷售,然后算稅負(fù)3個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問題點(diǎn),1.這個(gè)133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項(xiàng)目的稅嗎
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個(gè)商鋪,70平方,價(jià)值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
這個(gè)2億銷售都是嵌入式的產(chǎn)品金額,怎么踢出?按照硬件的毛利10%個(gè)點(diǎn)來踢出嗎?
沒單獨(dú)的銷售額,怎么剔除好,最好和你們稅局溝通。
所以我現(xiàn)在也有點(diǎn)不理解了,如果不踢出,400萬的增值稅,稅負(fù)3個(gè)點(diǎn)還沒有到,享受不了
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式 ????當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 ????計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定: ????①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定; ????②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定; ????③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 ????計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1%2B10%)。
嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%
那就是2億里要除去一部分硬件的銷售,這樣400萬的增值稅就有可能超過3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)
嗯嗯,按照那個(gè)計(jì)算公式算就是了
實(shí)際相當(dāng)于當(dāng)期軟件產(chǎn)品的即征即退就是等于軟件產(chǎn)品10%,軟件產(chǎn)品的進(jìn)賬如果為零,即征即退金額相當(dāng)于就是軟件銷售的10%(13%-3%)
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不是簡單的銷售額x10%
我理解了點(diǎn),老師,我最疑惑的就是我們軟件是嵌入式的,開票是一個(gè)整體產(chǎn)品開的,整個(gè)產(chǎn)品銷售2億中要踢出硬件部分,而不是2億直接去算軟件銷售的稅負(fù)基數(shù),是不是這個(gè)意思
所以,要單獨(dú)核算用于軟件開發(fā)的進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,謝謝老師耐心指導(dǎo)
軟件的進(jìn)項(xiàng)比較少的,一般進(jìn)項(xiàng)都是硬件的,
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦
好的,沒有問題,謝謝老師
再見咯,有問題隨時(shí)扣我