您好 是的,這張發(fā)票抵扣不了要多交增值稅稅款
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來? 還有另外一個(gè),銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是按稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
老師,8月30日的一張進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了,銷售方拿回去了,但是9月份這張進(jìn)項(xiàng)票還沒有來,那這個(gè)月報(bào)稅的話,是不是就要多交增值稅?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個(gè)要交的增值稅,就是說10月回來進(jìn)項(xiàng)票,11月再來交稅?
老師,今天8月31號(hào)對(duì)方開了發(fā)票,我們沒想起來認(rèn)證,9月份認(rèn)證,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅算8月份還是9月份呢,目前不都在電子稅務(wù)局網(wǎng)上認(rèn)證嗎,我想問問這個(gè)算在8月份進(jìn)項(xiàng)稅還是9月份進(jìn)項(xiàng)稅呢。發(fā)票就是對(duì)方今天開的
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請(qǐng)教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
那下個(gè)月給我們開出來后,再抵扣可以嗎?
可以,下個(gè)月抵扣可以