你好,可以進(jìn)行抵扣的呢
老師 我們公司是銷售帶安裝 銷售為主 給客戶開(kāi)出去的發(fā)票是銷售材料的票,稅率是13% ,我們雖然和客戶簽訂的是銷售帶安裝,但是安裝這部分我們交給了另一個(gè)公司,這個(gè)公司給我們開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)專票能否抵扣?
我們公司做建材銷售安裝的 一直開(kāi)的是13個(gè)點(diǎn)的材料銷項(xiàng)票, 有客戶要問(wèn)能不能開(kāi)去9個(gè)點(diǎn)的施工安裝票
老師,銷售公司A簽訂了一個(gè)工程采購(gòu)合同,合同中并未注明包含安裝,但是實(shí)際是做了安裝的部分,銷售公司A用勞務(wù)公司B來(lái)發(fā)放安裝工資,那銷售公司A支付勞務(wù)公司B的費(fèi)用,勞務(wù)公司B可以開(kāi)安裝發(fā)票給銷售公司A嗎?因?yàn)殇N售公司A開(kāi)給客戶是全部13%的材料發(fā)票。
老師你好,我們公司是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自動(dòng)化設(shè)備的,與客戶簽訂的一份合同中,既有13%的銷售又有6%的安裝調(diào)試費(fèi),我們公司是否可以開(kāi)具13%的發(fā)票和6%的安裝調(diào)試費(fèi)?
我們是一家鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè),假如我們A公司,給B公司銷售商品,但是沒(méi)有安裝技術(shù)雇C公司給B公司安裝商品,和C公司簽的是銷售商品包安裝,我們給B公司是分開(kāi)開(kāi)發(fā)票13%商品銷售和9%安裝服務(wù),這樣可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過(guò)了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒(méi)有影響
老師好!請(qǐng)教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來(lái)明細(xì)二級(jí)科目,是不是應(yīng)該在一級(jí)科目下面設(shè)置二級(jí)往來(lái)單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來(lái)賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級(jí)科目嗎
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
老師 如果在安裝過(guò)程中出現(xiàn)工人失誤了 沒(méi)安裝好 需要重新用材料,那么之前損失的材料和重新用的材料能否抵扣增值稅?
可以抵扣的呢,可以噠