嗯嗯,可以的,沒問題的
老師 我們公司是銷售帶安裝 銷售為主 給客戶開出去的發票是銷售材料的票,稅率是13% ,我們雖然和客戶簽訂的是銷售帶安裝,但是安裝這部分我們交給了另一個公司,這個公司給我們開具的勞務費專票能否抵扣?
老師,我公司主要是外購安防監控設備以及樓宇對講設備,然后并負責安裝的!經營范圍其中有安防設備銷售、安裝、調試及維護。現在我公司簽訂了一個電子監控與樓宇對講的工程施工合同,施工總承包方式承包,包工包料。我家公司開具此項目發票時,是按建筑安裝類別9%稅率開具,還是按商貿類混合銷售行為開具稅率13%貨物銷售并安裝的發票
老師, 我們公司是研發、生產、銷售自動化設備的,屬于混合銷售,主營銷售設備,銷售設備的同時會包安裝調試,包運輸;設備上的軟件也包。 客戶要求我們把軟件、安裝調試費、一一都列出來開, 開具發票的時候可不可以把軟件、安裝調試費都分別開具13點?
我們公司是生產和銷售設備,包括安裝和培訓客戶,合同訂了運費和安裝調試的費用,我們分開開了發票,請問這樣開票正確嗎
老師你好,我們公司是研發、生產、銷售自動化設備的,與客戶簽訂的一份合同中,既有13%的銷售又有6%的安裝調試費,我們公司是否可以開具13%的發票和6%的安裝調試費?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們這樣不算混合銷售嗎
是的,不能算混合銷售的